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政務(wù)公開(kāi)

綏寧縣金屋塘鎮(zhèn)人民政府2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

第一部分 2025年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

(一)職能職責(zé)

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

(一)收入預(yù)算

(二)支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出

(一)基本支出

(二)項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

(三)一般性支出情況

(四)政府采購(gòu)情況

(五)國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

(六)部門(mén)整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)(專(zhuān)項(xiàng))項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分2025年部門(mén)預(yù)算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

16、政府性基金預(yù)算支出表

17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表

20、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表

21、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

注:以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。

第一部分 2025年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

(一)職能職責(zé)

1、執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī),接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo),執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議,并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展,全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3、承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn),保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán)監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶(hù)認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家的法律、法令和政策,履行經(jīng)濟(jì)合同。

4、開(kāi)展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育,保障公民的權(quán)利制定社會(huì)治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施加強(qiáng)社區(qū)管理工作,依法管理外來(lái)流動(dòng)人口,處理人民來(lái)信來(lái)訪(fǎng),調(diào)解民間糾紛,打擊違法犯罪,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

5、制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃,發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類(lèi)教育加強(qiáng)計(jì)劃生育工作推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作做好勞動(dòng)管理、科普、老齡及宗教、僑務(wù)等工作。

6、加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理,按計(jì)劃組織、管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出,執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策,保證國(guó)家財(cái)政收入的完成做好統(tǒng)計(jì)工作。

7、指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè),促進(jìn)村(居)民委員會(huì)民主自治。

8、制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃加強(qiáng)公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作,保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

9、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國(guó)家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作,監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)和政策。

10、承辦縣人民政府交辦的其它事項(xiàng)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

綏寧縣金屋塘鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:內(nèi)設(shè)辦公室4個(gè),分別為黨政辦公室,黨建辦公室,經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室,平安法治和應(yīng)急管理辦公室。本部門(mén)共有編制人數(shù)63人,實(shí)有人數(shù)55人,其中在職45人,退休10人。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

本部門(mén)預(yù)算為匯總預(yù)算,納入編制范圍的預(yù)算單位包括:1、金屋塘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心; 2、金屋塘鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心; 3、金屋塘鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì); 4、金屋塘鎮(zhèn)生態(tài)事務(wù)中心; 5、金屋塘鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站。

三、部門(mén)收支總體情況

(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門(mén)收入預(yù)算765.22萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款765.22萬(wàn)元,(其中:納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元),政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。收入較去年減少156.28萬(wàn)元,主要原因是“過(guò)緊日子”壓縮預(yù)算。

(二)支出預(yù)算:2025年本部門(mén)支出預(yù)算765.22萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出584.49萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出54.41萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出22.57萬(wàn)元,農(nóng)林水支出59萬(wàn)元,住房保障支出44.75萬(wàn)元。支出較去年減少156.28萬(wàn)元,主要原因是壓縮預(yù)算開(kāi)支。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2025年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算765.22萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出584.49萬(wàn)元,占76.38%,社會(huì)保障和就業(yè)支出54.41萬(wàn)元,占7.11%,衛(wèi)生健康支出22.57萬(wàn)元,占2.95%,農(nóng)林水支出59萬(wàn)元,占7.71%,住房保障支出44.75萬(wàn)元,占5.85%。具體安排情況如下:

(一)基本支出:2025年本部門(mén)基本支出預(yù)算752.22萬(wàn)元,主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

(二)項(xiàng)目支出:2025年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算13萬(wàn)元,主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,其中:行政運(yùn)行支出13萬(wàn)元,主要用于購(gòu)買(mǎi)商品服務(wù)、辦公房產(chǎn)、水電費(fèi)等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2025年本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2025年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出149.91萬(wàn)元,比上年預(yù)算減少23.16萬(wàn)元,下降13.38%,主要原因是縮減開(kāi)支過(guò)緊日子。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2025年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為10.4萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)7萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)3.4萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)3.4萬(wàn)元),因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2024年減少8萬(wàn)元,主要是實(shí)行基層減負(fù),減少公務(wù)接待開(kāi)支。

(三)一般性支出情況:2025年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元,擬召開(kāi)人大會(huì)、防汛防洪工作部署會(huì)議、交通安全、安全生產(chǎn)、森林防火等會(huì)議,人數(shù)800人,內(nèi)容為人大會(huì)、各項(xiàng)工作部署;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.8萬(wàn)元,擬召開(kāi)事業(yè)干部培訓(xùn),人數(shù)40人,內(nèi)容為事業(yè)干部培訓(xùn);擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開(kāi)支0萬(wàn)元,無(wú)相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。

(四)政府采購(gòu)情況:2025年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元,其中,貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元;工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元;服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。

(五)國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2024年12月底,本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)2輛,其中,機(jī)要通信用車(chē)0輛,應(yīng)急保障用車(chē)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛,業(yè)務(wù)用車(chē)0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)1輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2025年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛,其中,機(jī)要通信用車(chē)0輛,應(yīng)急保障用車(chē)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,業(yè)務(wù)用車(chē)0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛;新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

(六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明:本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2025年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為765.22萬(wàn)元,其中,基本支出752.22萬(wàn)元,項(xiàng)目支出13萬(wàn)元,具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省(市/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)費(fèi)等支出。

第二部分 2025年部門(mén)預(yù)算表

綏寧縣金屋塘鎮(zhèn)人民政府2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

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